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铁运处把脉问诊,确保内部审计“走深走实”

作者: 王萍 邵燕   发布日期: 2021年09月24日   来源: 兖州煤业股份有限公司铁路运输处

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按照处党政工作安排和年度工作重点,近日,处计财科、经营管理科根据“深入开展2021年上半年内部审计工作”要求,严控时间节点对处所属各单位开展内部审计工作,力求为我处高质量发展提供强有力保障。

本次内部审计工作自七月初开始,预计九月底结束,将从各单位制度执行情况;各单位经济活动各环节的合法性、合规性、真实性和完整性;重点领域、关键环节可能存在的经营风险和管理漏洞;集团公司2020年目标审计、经营效益审计问题整改落实情况等四个方面开展审计。

为确保本次专题审计取得实效,处总会计师、总法律顾问秦兴民提出了具体要求,“要通过开展内部审计工作,主动查找问题,深入研究问题存在特点、规律和趋势,分析问题存在的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,做到既要对审计问题全部整改落实,还要举一反三,加强管理、完善制度、夯实基础。”

在工作开展中,审计小组成员与基层业务骨干积极沟通,剖析审计中发现的问题,提出建设性解决建议,帮助被审计单位尽快落实整改。同时,计划财务科和经营管理科紧紧围绕“直击问题短板,聚焦问题根源;促进审计成果转化,推动审计问题整改”两大要求,以本次审计工作为契机,坚持不走过场、实事求是原则,切实通过“照镜子、找问题、抓整改”工作举措,提升内控管理水平,有效防范和控制风险。

针对日程业务繁重,人员紧张的实际,他们不断细化人员任务责任,明确时间节点,加大监督力度,按照“发现一项,整改一项,办结一项”原则,确保每个问题都能整改落实到位,实现了审计问题整改率、审计销号率大幅提升,切实推进了审计工作走深走实,为我处精益管理水平的不断提升起到积极的促进作用。



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